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最新档案工作的自查报告

发布时间:2024-09-22

撰写报告时我们可以从哪些角度着手?平常学习工作中,很多时候我们都需要去写一份报告。将结果整理成报告对我们来说更便于阅读和理解,我们听了一场关于“档案工作的自查报告”的演讲让我们思考了很多,经过阅读本页你的认识会更加全面!

档案工作的自查报告【篇1】

根据《关于开展全区档案管理工作检查的通知》的要求,我们对本局档案进行了认真全面的自查整理,现将自查情况报告如下:

一、完善管理机制,实现档管管理工作制度化

为使档案管理工作出成效,我局从完善管理机制入手,不断夯实工作基础。一是形成了领导主抓机制,党组始终重视档案工作,把档案工作作列入局务会议议事日程,不断加强对档案工作的指导督查,形成了工作有布置、有要求、有检查的齐抓共管良好局面。二是建立了档案管理层级管理制,明确分管领导和档案工作人员,实现由主要领导挂帅,分管领导亲自抓,档案管理人员具体落实,全体人员密切配合的工作机制。三是实行档案人员岗位责任制,将档案工作列入我局分管领导和档案工作人员的岗位职责,并与年度考核、奖惩挂钩。四是开展档案管理学习机制,定期组织我局分管档案负责人和档案员认真学习贯彻落实《中华人民共和国档案法》和《海南省档案局关于档案工作检查有关事宜的通知》,做到依法治档。

二、强化档管理业务建设,实现档案管理规范化

为使档案工作更加规范化,我局严格按照《归档文件整理规则》实现了计算机管理档案,同时,根据本单位档案工作实际情况,制定了规章制度,并认真对照严格落实执行,使文件的归档率及准确率均达到了较高的水平。目前,我局保存的档案案卷质量符合规范。

我局基本实现了机关档案管理工作制度化、整理规范化、检索科学化。但由于历史和客观条件等原因,在档案材料的收集、分类等方面还存在不足。我们力争在以后的工作中总结经验,改进不足,不断探索新形势下档案工作新途径、新方法,使我局档案工作规范化管理上档次、再上台阶。

档案工作的自查报告【篇2】

在继续巩固和完善档案管理标准的基础上,我局进一步提高档案管理工作标准,增大在档案管理方面的投入,解决档案管理工作中的实际困难,严格依法治档,加快档案信息化进程。

一是重视档案管理队伍建设。我局先后有多人积极参加档案管理部门的培训,并取得培训合格证,做到持证上岗,现有专门从事档案管理工作人员1名。同时注意对档案管理人员的教育,平时注重开展形势多样的业务学习,打造了一支强干的档案管理队伍,档案管理同志文化素质高,业务能力强,工作认真负责,对来查找档案的科室和群众都能热情接待,按照《档案法》提供优质服务。

二是及时完成文件归档入库和分类整理工作。对于各类档案,我们都严格按照国家有关档案工作的法律法规,对应归档的文件材料,做好文件的收集、归档工作,对档案文件严格按照程序做好鉴定、销毁、归档工作。每年年底我们专门抽调人员对年度档案进行分类整理,完成了年度立卷装盒工作。同时,将人事档案与业务档案分离,由人事科负责,加强人事档案的保密性。随着电子文件档案管理系统开展,在单位领导的重视下,我局将计算机运用于档案整理工作,为单位档案管理专门配备了计算机一台,落实专人负责。做到规范操作,有序利用,设立了信息系统的防火墙、密码访问控制,不断完善档案信息系统安全管理制度,确保档案信息系统安全。在管理上建立了电子归档制度和文件管理的记录系统,严格执行保管制度,从技术要求和管理措施两方面有效地保证了档案信息的安全管理。经过多年的建设,我局基本实现了机关档案管理工作现代化、整理规范化、排列标准化、检索科学化。

三是加大投入,严肃纪律,确保档案安全。档案安全是档案工作的重中之重,我们要求档案工作者要从对党、对国家、对人民负责的高度,深刻认识档案安全的重要性,自觉从思想上、行动上确保把档案安全放在首位,要求时刻牢记“档案安全,责任重于泰山”,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,坚决防止和克服松懈、侥幸心理,确保档案安全万无一失。把安全工作重点从事后处理转到事前防范上来。在自查的基础上,对重点部位和可能存在安全事故隐患的地方进行重点检查。对检查中发现的问题和隐患,采取了有力措施,及时整改,坚决堵塞危及档案安全的漏洞,防止各种危害档案安全事故的发生。建立健全档案安全规章制度。把建立健全档案保管、编目、利用、编研、保护、保密等方面的规章制度,真正做到责任到人,措施到位。尽管现用办公地点为租用,但我局还是克服困难,设立了专门档案室,采取切实有效措施,安排专款进行彻底杀虫,目前未发现霉变、虫蛀现象,确保了档案的安全。正确处理好档案安全保管和方便利用的关系,既保证档案不丢失、不损坏,又保证了档案信息不失密、不泄密。

四是加强档案宣传工作。档案工作是一项基础性工作,许多人对档案工作比较陌生,不够了解,不够重视,为此,我们在全局干部职工大会上多次强调对档案的管理、使用和爱护,并组织全局干部职工学习了《档案法》,取得了较好的效果,全局档案管理法律意识明显加强。

档案工作的自查报告【篇3】

银行档案管理自查报告【篇1:银行档案自查报告】

商业银行支行2014年12月份自查报告 农商行会计结算部:

按照总部要求,为加强支行内控制度建设,全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄

弱环节,增强识别、防范和控制风险的能力,依据《自查方案》等有关规定,我支行进行了

全面的自查自纠,现将自查情况汇报如下:

一、成立自查组织

组 长 : xx

成 员 : xx xx xx

二、自查情况

1、营业前自查发现情况。

(1).自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防

范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为:(四)代客户

申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备;

(五)代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。

(2).重要性档案资料全部随款箱上缴大库,重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能

够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理,立卷归档,专人

入库保管”的规定。

(3).档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁,坚持2天一移

交,最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度(暂

行)》第八条“营业终了,将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管??”

的规定。

(4).存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏,无法上锁。需要更

换机柜。 (5).营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫,柜面整洁,大厅洁净。

2、现金管理方面

(1)我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对,库存超限,次日及时缴款。

(2)我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度,库存超限额时,能够 做到及时缴款。

(3)柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对,执行“双锁双封”的规定,但自查时发

现有几次因业务繁忙,未能执行此规定。

(4)每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定,并在监

控下核对所有现金和重要空白凭证。能够遵守 “建立查库制度。行社总部和机构负责人要按

照查库制度的规定,定期或不定期检查库存、尾箱现金,并登记查库情况”的规定。

(5)查库登记规范。我支行查库有记录,并由主管和被查综合柜员签字。

(6)查库认真全面,查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存

都并将重要空白凭证、有价单证作为必查内容。

(7)柜员现金管理。营业用款全部入箱保管,营业终了入库保管,账款、账账、帐表、

账实换人复核,确保相符,无白条抵库、空库或挪用库款现象;库存现金超限额时能够及时

缴款,一般为每周两次缴款;能够合理生成柜员尾箱,并限定尾箱中现金限额;柜员休假时

按照要求规范办理尾箱交接并将现金箱全额上缴;不存在柜员离岗后钱箱未加锁或虽加锁但

钥匙未妥善保管现象;款箱能做到双人双锁;

(8)现金调拨管理。柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时,严格按规定办理;柜员之间

现金调剂必须通过库管员进行;综合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象。不存在逆程序办 理款项调拨现象;账务柜员之间办理交接合规,能够做到对交接的凭证及现金认真核对;交 接时由主管柜员监交。

(9)查库管理。查库人员能履行职责,无代查代登现象,查库次数为每月三次复核要求,

查库时全部盘查有价单证;营业终了,支行负责人能认真复点核查柜员款箱,并做到复点“三

核对”(系统尾箱、柜员现金、库存登记簿),不存在非带班人员代查现象。

(10)有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符,全部入库保管,

并纳入表外核算;建立了有价单证登记簿并按规定登记。

(11)应付账款方面。能做到将正常业务引入其他应付款科目核算列支;不存在截留的

收入、利润等隐藏在其他应付款科目;列账正确、内容真实;无非营业资金长期占用而没有

清理;对无法支取的其他应付款能查明原因,并转入营业外收入;

3、档案管理方面 支行所有重要资料均放进保险柜和铁皮柜内保管,传票及时送交后督中心。各种会计资

料按制度能够按照要求收集整理,立卷归档,专人入库保管。 库管员按规定设立了《库存现金及重要空白凭证库登记簿》,并每日登记。 日终批处理

流水、凭证、清单能及时打印,各种账表、凭证能及时装订,每日坚持逐笔勾对账务柜员的

现金收付流水;档案按年归档,会计档案的登记、保管、使用、调阅、移交和销毁符合制度

规定;

4、印押证卡管理方面

(1).重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符,纳入表外核算;执行

“印证分管、印押分管”的原则;入库保管;按顺序使用,不存在跳号使用现象;作废的重

要空白凭证能随当日传票装订,金农卡作废全部上缴。柜员间不存在擅自调剂凭证现象。金 农卡、“金农易贷福农”卡、usbkey 客户数字证书、支付密码器等一律视同重要空白凭证管

理,领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理。

(2).柜员(卡)管理方面柜员卡管理符合要求,纳入重要空白凭证管理;不存在一人多卡或一卡多人现象;柜员

离柜(岗)时做签退;

柜员模式的设置符合省联社规定的五种模式;综合业务系统无虚拟柜员存在;柜员离岗

时进行签退处理,不存在他人代为办理业务现象;柜员不存在自己为自己办理业务现象;不

存在异地日结现象。修改客户信息符合制度规定;

(3)柜员密码管理。柜员密码能坚持定期、不定期更换;柜员输入密码时其他人员实行

回避制度。

(4)印章管理方面。营业用印章按柜员设置、编号控制;柜员临时离岗,印章入箱加锁,

营业终了入库保管;柜员离岗时印章进行交接和登记,交接经主管柜员或主任监交;印、押、

证分管分用,执行人离章锁;已停用、作废的印章封存上缴。 5、存款业务方面

(1).账户管理方面。个人账户、对公账户开户资料、手续等齐全,符合人民银行账户

管理办法规定;按规定对客户身份信息进行联网核查,签订相关结算协议。结算账户使用符

合规定,单位结算账户为能按年度进行年检,资料不能及时更新;存款的开户、提前支取及

大额支取、挂失、查询、控制、冻结及扣划等要求客户及有权方提供有效证件并履行相关手

续;无违规办理存款人死亡后或所有权有争议的存款过户、支付业务;

(2).存取款方面。不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象;存款

账户无透支、空收、空付,虚存虚支现象;无虚存实取套取现金的现象,无为完成任务而虚 开存款的现象。没有建立《双热线联系查证登记簿》和《大额资金支取预约登记簿》;对客户

风险等评定及时、准确、规范;大额现金存取业务联网核查客户身份证件、执行授权制度、

按照规定登记审批,不存在分笔办理业务逃避授权现象,大额现金支取、可疑支付按制度审

批登记上报;发现反洗钱或可疑支付按要求及时上报;按要求及时登录反洗钱系统进行填报。

修改支控条,修改通兑标识,修改客户账户信息,重置客户密码等存款模块特殊业

务时,填写特殊业务申请书,认真审核并经主管授权后办理。通过检查非账务流水和传票,

打印资料等方式查看未发现柜员擅自修改客户信息,盗取客户资金现象;不存在通过储蓄单

折换新,当日冲正、一记双讫,单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。

(3).挂失处理方面。挂失资料完整,委托挂失时被委托人提供其身份证明;挂失业务

有书面挂失申请书办理挂失手续,代理人能提供存款人和本人身份证件办理代理挂失手续;

挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理;无冒用客户名义办理存单、折挂失,

盗用客户资金、套取支行利息现象。

(4)支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规;无违规受理、使用支票,受理超期、远期

等作废无效支票,现金支票做转账交易现象;无盗窃、借用他人空白支票,利用伪造的印章

进行诈骗现象;无对支票要素审核不严,出现差错,未对支票进行折角验印,导致客户资金

被盗现象。

(5)账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查。对公存款

账户未按规定执行年检。银星支行5户对公账户未按规定执行年检。此5户均为久悬户,长 期不发生业务,一时难以联系到开户单位,下部我支行将积极协调争取为其销户。 支行综合柜员办理提前支取手续时坚持必须持存单和存款人的身份证明办理;代储户支

取的,代支取人还必须持其身份证明的规定。 我支行对挂失处理登记薄进行自查未发现未登记、漏登记现象。 我支行业务办理手续规范。所有存取款凭条都能按照要求填写券别。 6、安全保卫及内控方面

支行负责人与每位综合柜员都签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责任书》,明确了工作中应当承担的具体责任和目标。 支行每月组织全行员工开展消防、安全、警示教育学习,有相关记录,并结合支行年初

制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训,与总部共同开展了

各项演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序,以

及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领,各种自卫武器、报警监控装置的操作使用,

并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法,有效地提高了全员安全防范的能力。营业网点坚持双人临柜,通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁;自卫器具放于随手

可取的隐蔽处;监控设备能24小时正常运行,且录像能保持90天以上;能够坚持在下班前

进行安全检查,下班时关闭营业厅电源;严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱

交接、资金解缴均能款箱均置于监控下完成,交接登记完整、清楚;

三、存在的不足

我行2014年度虽然取得了一定的成绩,但离总行要求和自己的目标计划还有相当差距,

也还或多或少地存在以下不足:

(一)思想意识有待改变。员工思想固化在总行设定的岗位职责之内,部分员工意识中

只要去做本职工作,缺少主人翁意识和奉献精神;存在不适合自己口味的制度就从心里反对,

缺乏服从意识,对制度执行不力; (二)业务能力有待加强。员工日常工作不善总结,大大影响了工作效率;由于年龄因

素,个别综合柜员办理业务差错率高,工作效率低; 以上为我支行的自查情况,如有不妥请领导批评指正! 2015年1月3日篇2:商业银行关于档案管理工作申报“aaaaa级”自查报告 关于档案工作目标管理认定“aaaaa级”自查报告

2011年,我行将档案工作目标管理认定工作列入全年工作计划,为了确保此项工作的顺

利完成,在市档案局的正确领导和悉心指导下,我行根据《河北省机关档案工作目标管理认

定办法》(冀档[2011]2号)和河北省机关档案工作目标管理认定标准,制定了档案升级达标

计划。自年初起,利用近1年的时间,增加了新的档案库房,总面积达240平方米,更新了

档案室的各类硬件设施,档案管理系统软件由单机版升级成网络版,并与我行的oa 办公自

动化系统进行了对接,实现了档案全行联网查阅功能。8月份,我行在时间紧、任务重、人

员少的情况下,对一万五千多件档案资料按照“aaaaa级”标准要求进行了规范化整理,各

类档案达到了齐全完整,期限划分准确,分类、编目、排列规范,现已达到档案工作目标管

理认定标准,自查总分为99分。

一、单位基本概况

唐山市商业银行是唐山市唯一具有独立法人资格的地方性股份制商业银行,成立于1998

年6月9日,注册资本万元人民币,2010年拥有30家支行(部),26个总行部室和

17个事业部,2011年调整为8各部室,下设19个中心,从业人员1059人(含派遣人员49

人,不含内退人员10名),总部于2009年8月1日从唐山市建设南路78-1号迁入唐山市路

南区新华西道66号。

二、档案管理基本情况我行综合档案室现存1995年至2010年底各门类档案卷(件),其中文书档案 件(其中:永久4577件;长期(30年)1602件;短期(10年)5981件);会计档案

卷(其中:凭证类卷;帐簿类422卷;报表类1235卷;其他类774卷);照片档案585

件,基建档案51件,实物档案61件,声像档案74件,信贷档案2527件,电子文件7419

件。文件材料齐全完整,没有积存文件,保管期限划分准确,分类、编目科学规范,案卷质

量达到国家规范化的要求。

三、自查情况(自查得分99分)

(一)组织管理(本项标准分为22分,自查分) 因近三年内在设区市级以上刊物

或会议发表、交流档案业务活动中没有发表文章,扣分 1、组织领导

明确了分管领导;档案工作列入了领导的议事日程,对档案工作的机构设置、人员配备、

库房建设、业务建设、所需经费等问题给予及时研究解决。建立了与机关工作相适应的档案

管理机构;档案工作列入机关目标管理责任制并考核。建立了以档案管理机构为中心,各内

设机构兼职档案人员为基础的档案工作管理体系;严格执行业务部门立卷制度;档案机构对

本机关各部门文件材料的收集、整理、归档工作进行监督指导,每年组织开展年度文件归档

学习、评比 或经验交流活动两次。各种门类和载体的档案实现集中统一管理,做到统一领导、统一

机构、统一制度。档案工作纳入本机关的工作计划、总结。并有档案部门的具体计划、总结。

利用各种形式学习、宣传贯彻《档案法》、《河北省档案工作条例》等法规,没有违法违纪行

为。按照档案行政管理部门的工作计划和要求;切实改进本机关的档案工作,按时报送档案

工作情况报告;积极参加档案行政管理部门组织的各项业务活动、协作活动;接受档案管理

部门的监督指导。 2、档案人员

配备了与本机关档案工作相适应的档案人员,并保持相对稳定,有专职档案管理人员2

名。档案人员遵纪守法、政治可靠、忠于职守、爱岗敬业。档案人员具备大学本科学历;通

过档案专业课培训,取得证书及资格证书,具有档案专业知识;熟练操作运用现代化设备。

近三年档案人员参加设市区级以上档案行政管理部门组织的培训三次以上。档案人员在晋职、

职称评聘、学习进修和福利等方面享受与单位同等人员待遇。近三年来机关工作成绩显著,

档案机构和档案人员受到档案部门和主管部门的表彰和奖励。 3、制度建设

制定了本机关的档案管理办法、规定并纳入机关管理制度中;制定并严格执行了文件收

集归档制度、档案保管、整理、保密、统计、利用和鉴定销毁、档案库房管理、电子档案管

理等专项制度;制定了档案人员岗位责任制及考核办 法;档案部门参加重要活动、竣工验收、设备开箱等形成制度;各专项制度及档案人员

岗位责任制上墙。制定了应急预案,进行了模拟演练。

(二)档案业务建设(本项标准分为38分,自查38分) 1、收集归档

编制了各类档案文件材料归档范围和保管期限表,并经同级档案行政管理部门审批通过。

按归档范围和保管期限全部整理,按时归档,各类文件材料归档率、完整率、准确率达100%;

归档交接目录、手续齐全。及时收集声像档案、实物档案和有关业务材料。文件制成材料和

字迹材料符合国家规定的质量要求。 2、整理

全宗明确,编制有档案分类方案;全宗内档案分类合理。档案整理质量符合国家和省规

范要求:期限划分准确;文件排列有序,编号准确;加盖归档章,项目填写齐全、规范;根 据需要,对应的档案设立互见号;文件装订结实、整齐、美观,无金属物;档案盒封面、盒

脊、备考表填写齐全、规范、清楚、整齐。按全宗、类别、保管期限编制了各门类、载体档

案文件级目录、专题目录、电子文件目录。各门类、各载体档案均按国家有关标准整理上架,

无积存零散文件。 3、保管与保护

库房、办公、阅览三分设,且布局合理,便于工作;库房面积充足,达240平方米;档

案库房建筑基本符合《档案 馆建筑设计规范》要求,库房门为防火防盗门;窗户为大开窗并采用防光窗帘;开启窗

有密闭措施。有设备有措施实现“八防”。库房干净、整洁、无积尘及物;温湿度符合标准,

有温湿度记录和分析;定期对室藏档案清理核对。档案柜架排列整齐,编号规范。指引卡标

识清楚;编制各门类档案存放地点索引和图表,档案按类分别集中排列,类别内按类目条款

顺序依次排列,整齐、规范;实物档案设立了专门的展柜。 4、档案统计

及时、准确的填报档案工作年报及有关统计表。建立了档案工作统计台帐,包括:室藏

档案情况;档案及人员出入库情况;档案利用情况;档案设施设备情况。

5、鉴定销毁:成立了档案鉴定组织;对已超过保管期限的档案进行销毁并按规定编制了

销毁清册,销毁档案手续齐全。

6、档案移交:无向同级国家档案馆移交的档案,此项档案局对我单位不做要求。

7、建立全宗卷:按《全宗卷规范》建立了全宗卷。 8、设施设备

有充足规范的档案密集架,特殊载体档案有专用的保护功能的柜架。各类档案盒规格、

式样和质量符合国家、省规范要求。配备档案工作所需要的装订机、打印机等设备;码照相 机、摄像机、复印机等设备;计算机、服务器、扫描仪、篇3:银行安全自查报告 xxx支行安全自查报告根据总行《关于立即开展安全生产大检查的通知》文件精神,xxx支行根据自查内容逐

一进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

1.检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检验、维修,消防安全标

志保存完好有效;无损坏、挪用消防设施、器材或擅自停用、拆除消防设施、器材的行为;

【篇2:商业银行关于档案管理工作申报“aaaaa级”自

查报告】

关于档案工作目标管理认定“aaaaa级”自查报告

2011年,我行将档案工作目标管理认定工作列入全年工作计划,为了确保此项工作的顺利完成,在市档案局的正确领导和悉心指导下,我行根据《河北省机关档案工作目标管理认定办法》(冀档[2011]2号)和河北省机关档案工作目标管理认定标准,制定了档案升级达标计划。自年初起,利用近1年的时间,增加了新的档案库房,总面积达240平方米,更新了档案室的各类硬件设施,档案管理系统软件由单机版升级成网络版,并与我行的oa 办公自动化系统进行了对接,实现了档案全行联网查阅功能。8月份,我行在时间紧、任务重、人员少的情况下,对一万五千多件档案资料按照“aaaaa级”标准要求进行了规范化整理,各类档案达到了齐全完整,期限划分准确,分类、编目、排列规范,现已达到档案工作目标管理认定标准,自查总分为99分。

一、单位基本概况

唐山市商业银行是唐山市唯一具有独立法人资格的地方性股份制商业银行,成立于1998年6月9日,注册资本万元人民币,2010年拥有30家支行(部),26个总行部室和17个事业部,2011年调整为8各部室,下设19个中心,从业人员1059人(含派遣人员49人,不含内退人员10名),总部于2009年8月1日从唐山市建设南路78-1号迁入唐山市路南区新华西道66号。 二、档案管理基本情况

我行综合档案室现存1995年至2010年底各门类档案卷(件),其中文书档案件(其中:永久4577件;长期(30年)1602件;短期(10年)5981件);会计档案卷(其中:凭证类卷;帐簿类422卷;报表类1235卷;其他类774卷);照片档案585件,基建档案51件,实物档案61件,声像档案74件,信贷档案2527件,电子文件7419件。文件材料齐全完整,没有积存文件,保管期限划分准确,分类、编目科学规范,案卷质量达到国家规范化的要求。

三、自查情况(自查得分99分)

(一)组织管理(本项标准分为22分,自查分) 因近三年内在设区市级以上刊物或会议发表、交流档案业务活动中没有发表文章,扣分 1、组织领导

明确了分管领导;档案工作列入了领导的议事日程,对档案工作的机构设置、人员配备、库房建设、业务建设、所需经费等问题给予及时研究解决。建立了与机关工作相适应的档案管理机构;档案工作列入机关目标管理责任制并考核。建立了以档案管理机构为中心,各内设机构兼职档案人员为基础的档案工作管理体系;严格执行业务部门立卷制度;档案机构对本机关各部门文件材料的收集、整理、归档工作进行监督指导,每年组织开展年度文件归档学习、评比 或经验交流活动两次。各种门类和载体的档案实现集中统一管理,做到统一领导、统一机构、统一制度。档案工作纳入本机关的工作计划、总结。并有档案部门的具体计划、总结。利用各种形式学习、宣传贯彻《档案法》、《河北省档案工作条例》等法规,没有违法违纪行为。按照档案行政管理部门的工作计划和要求;切实改进本机关的档案工作,按时报送档案工作情况报告;积极参加档案行政管理部门组织的各项业务活动、协作活动;接受档案管理部门的监督指导。

2、档案人员

配备了与本机关档案工作相适应的档案人员,并保持相对稳定,有专职档案管理人员2名。档案人员遵纪守法、政治可靠、忠于职守、爱岗敬业。档案人员具备大学本科学历;通过档案专业课培训,取得证书及资格证书,具有档案专业知识;熟练操作运用现代化设备。近三年档案人员参加设市区级以上档案行政管理部门组织的培训三次以上。档案人员在晋职、职称评聘、学习进修和福利等方面享受与单位同等人员待遇。近三年来机关工作成绩显著,档案机构和档案人员受到档案部门和主管部门的表彰和奖励。 3、制度建设 制定了本机关的档案管理办法、规定并纳入机关管理制度中;制定并严格执行了文件收集归档制度、档案保管、整理、保密、统计、利用和鉴定销毁、档案库房管理、电子档案管理等专项制度;制定了档案人员岗位责任制及考核办

法;档案部门参加重要活动、竣工验收、设备开箱等形成制度;各专项制度及档案人员岗位责任制上墙。制定了应急预案,进行了模拟演练。

(二)档案业务建设(本项标准分为38分,自查38分) 1、收集归档

编制了各类档案文件材料归档范围和保管期限表,并经同级档案行政管理部门审批通过。按归档范围和保管期限全部整理,按时归档,各类文件材料归档率、完整率、准确率达100%;归档交接目录、手续齐全。及时收集声像档案、实物档案和有关业务材料。文件制成材料和字迹材料符合国家规定的质量要求。 2、整理

全宗明确,编制有档案分类方案;全宗内档案分类合理。档案整理质量符合国家和省规范要求:期限划分准确;文件排列有序,编号准确;加盖归档章,项目填写齐全、规范;根据需要,对应的档案设立互见号;文件装订结实、整齐、美观,无金属物;档案盒封面、盒脊、备考表填写齐全、规范、清楚、整齐。按全宗、类别、保管期限编制了各门类、载体档案文件级目录、专题目录、电子文件目录。各门类、各载体档案均按国家有关标准整理上架,无积存零散文件。

3、保管与保护

库房、办公、阅览三分设,且布局合理,便于工作;库房面积充足,达240平方米;档案库房建筑基本符合《档案

馆建筑设计规范》要求,库房门为防火防盗门;窗户为大开窗并采用防光窗帘;开启窗有密闭措施。有设备有措施实现“八防”。库房干净、整洁、无积尘及物;温湿度符合标准,有温湿度记录和分析;定期对室藏档案清理核对。档案柜架排列整齐,编号规范。指引卡标识清楚;编制各门类档案存放地点索引和图表,档案按类分别集中排列,类别内按类目条款顺序依次排列,整齐、规范;实物档案设立了专门的展柜。 4、档案统计 及时、准确的填报档案工作年报及有关统计表。建立了档案工作统计台帐,包括:室藏档案情况;档案及人员出入库情况;档案利用情况;档案设施设备情况。

5、鉴定销毁:成立了档案鉴定组织;对已超过保管期限的档案进行销毁并按规定编制了销毁清册,销毁档案手续齐全。

6、档案移交:无向同级国家档案馆移交的档案,此项档案局对我单位不做要求。

7、建立全宗卷:按《全宗卷规范》建立了全宗卷。 8、设施设备

有充足规范的档案密集架,特殊载体档案有专用的保护功能的柜架。各类档案盒规格、式样和质量符合国家、省规范要求。配备档案工作所需要的装订机、打印机等设备;码照相机、摄像机、复印机等设备;计算机、服务器、扫描仪、

【篇3:商业银行支行自查报告】

商业银行支行2014年12月份自查报告

农商行会计结算部:

按照总部要求,为加强支行内控制度建设,全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节,增强识别、防范和控制风险的能力,依据《自查方案》等有关规定,我支行进行了全面的自查自纠,现将自查情况汇报如下:

一、成立自查组织

组 长 : xx

成 员 : xx xx xx

二、自查情况

1、营业前自查发现情况。

(1).自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为:(四)代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备;

(五)代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。

(2).重要性档案资料全部随款箱上缴大库,重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理,立卷归档,专人入库保管”的规定。

(3).档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁,坚持2天一移交,最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度(暂行)》第八条“营业终了,将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管……”的规定。

(4).存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏,无法上锁。需要更换机柜。

(5).营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫,柜面整洁,大厅洁净。

2、现金管理方面

(1)我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对,库存超限,次日及时缴款。

(2)我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度,库存超限额时,能够

做到及时缴款。

(3)柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对,执行“双锁双封”的规定,但自查时发现有几次因业务繁忙,未能执行此规定。

(4)每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定,并在监控下核对所有现金和重要空白凭证。能够遵守 “建立查库制度。行社总部和机构负责人要按照查库制度的规定,定期或不定期检查库存、尾箱现金,并登记查库情况”的规定。

(5)查库登记规范。我支行查库有记录,并由主管和被查综合柜员签字。

(6)查库认真全面,查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存都并将重要空白凭证、有价单证作为必查内容。

(7)柜员现金管理。营业用款全部入箱保管,营业终了入库保管,账款、账账、帐表、账实换人复核,确保相符,无白条抵库、空库或挪用库款现象;库存现金超限额时能够及时缴款,一般为每周两次缴款;能够合理生成柜员尾箱,并限定尾箱中现金限额;柜员休假时按照要求规范办理尾箱交接并将现金箱全额上缴;不存在柜员离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管现象;款箱能做到双人双锁;

(8)现金调拨管理。柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时,严格按规定办理;柜员之间现金调剂必须通过库管员进行;综合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象。不存在逆程序办理款项调拨现象;账务柜员之间办理交接合规,能够做到对交接的凭证及现金认真核对;交接时由主管柜员监交。 (9)查库管理。查库人员能履行职责,无代查代登现象,查库次数为每月三次复核要求,查库时全部盘查有价单证;营业终了,支行负责人能认真复点核查柜员款箱,并做到复点“三核对”(系统尾箱、柜员现金、库存登记簿),不存在非带班人员代查现象。

(10)有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符,全部入库保管,并纳入表外核算;建立了有价单证登记簿并按规定登记。

(11)应付账款方面。能做到将正常业务引入其他应付款科目核算列支;不存在截留的收入、利润等隐藏在其他应付款科目;列账正确、内容真实;无非营业资金长期占用而没有清理;对无法支取的其他应付款能查明原因,并转入营业外收入; 3、档案管理方面

支行所有重要资料均放进保险柜和铁皮柜内保管,传票及时送交后督中心。各种会计资料按制度能够按照要求收集整理,立卷归档,专人入库保管。

库管员按规定设立了《库存现金及重要空白凭证库登记簿》,并每日登记。 日终批处理流水、凭证、清单能及时打印,各种账表、凭证能及时装订,每日坚持逐笔勾对账务柜员的现金收付流水;档案按年归档,会计档案的登记、保管、使用、调阅、移交和销毁符合制度规定;

4、印押证卡管理方面

(1).重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符,纳入表外核算;执行“印证分管、印押分管”的原则;入库保管;按顺序使用,不存在跳号使用现象;作废的重要空白凭证能随当日传票装订,金农卡作废全部上缴。柜员间不存在擅自调剂凭证现象。金农卡、“金农易贷福农”卡、usbkey 客户数字证书、支付密码器等一律视同重要空白凭证管理,领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理。

(2).柜员(卡)管理方面

柜员卡管理符合要求,纳入重要空白凭证管理;不存在一人多卡或一卡多人现象;柜员离柜(岗)时做签退;

柜员模式的设置符合省联社规定的五种模式;综合业务系统无虚拟柜员存在;柜员离岗时进行签退处理,不存在他人代为办理业务现象;柜员不存在自己为自己办理业务现象;不存在异地日结现象。修改客户信息符合制度规定; (3)柜员密码管理。柜员密码能坚持定期、不定期更换;柜员输入密码时其他人员实行回避制度。

(4)印章管理方面。营业用印章按柜员设置、编号控制;柜员临时离岗,印章入箱加锁,营业终了入库保管;柜员离岗时印章进行交接和登记,交接经主管柜员或主任监交;印、押、证分管分用,执行人离章锁;已停用、作废的印章封存上缴。 5、存款业务方面

(1).账户管理方面。个人账户、对公账户开户资料、手续等齐全,符合人民银行账户管理办法规定;按规定对客户身份信息进行联网核查,签订相关结算协议。结算账户使用符合规定,单位结算账户为能按年度进行年检,资料不能及时更新;存款的开户、提前支取及大额支取、挂失、查询、控制、冻结及扣划等要求客户及有权方提供有效证件并履行相关手续;无违规办理存款人 死亡后或所有权有争议的存款过户、支付业务;

(2).存取款方面。不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象;存款账户无透支、空收、空付,虚存虚支现象;无虚存实取套取现金的现象,无为完成任务而虚开存款的现象。没有建立《双热线联系查证登记簿》和《大额资金支取预约登记簿》;对客户风险等评定及时、准确、规范;大额现金存取业务联网核查客户身份证件、执行授权制度、按照规定登记审批,不存在分笔办理业务逃避授权现象,大额现金支取、可疑支付按制度审批登记上报;发现反洗钱或可疑支付按要求及时上报;按要求及时登录反洗钱系统进行填报。客户办理修改支控条,修改通兑标识,修改客户账户信息,重置客户密码等存款模块特殊业务时,填写特殊业务申请书,认真审核并经主管授权后办理。通过检查非账务流水和传票,打印资料等方式查看未发现柜员擅自修改客户信息,盗取客户资金现象;不存在通过储蓄单折换新,当日冲正、一记双讫,单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。

(3).挂失处理方面。挂失资料完整,委托挂失时被委托人提供其身份证明;挂失业务有书面挂失申请书办理挂失手续,代理人能提供存款人和本人身份证件办理代理挂失手续;挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理;无冒用客户名义办理存单、折挂失,盗用客户资金、套取支行利息现象。

(4)支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规;无违规受理、使用支票,受理超期、远期等作废无效支票,现金支票做转账交易现象;无盗窃、借用他人空白支票,利用伪造的印章进行诈骗现象;无对支票要素审核不严,出现差错,未对支票进行折角验印,导致客户资金被盗现象。

(5)账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查。对公存款账户未按规定执行年检。银星支行5户对公账户未按规定执行年检。此5户均为久悬户,长期不发生业务,一时难以联系到开户单位,下部我支行将积极协调争取为其销户。

支行综合柜员办理提前支取手续时坚持必须持存单和存款人的身份证明办理;代储户支取的,代支取人还必须持其身份证明的规定。

我支行对挂失处理登记薄进行自查未发现未登记、漏登记现象。

我支行业务办理手续规范。所有存取款凭条都能按照要求填写券别。 6、安全保卫及内控方面

支行负责人与每位综合柜员都签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责

任书》,明确了工作中应当承担的具体责任和目标。

支行每月组织全行员工开展消防、安全、警示教育学习,有相关记录,并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训,与总部共同开展了各项演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序,以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领,各种自卫武器、报警监控装置的操作使用,并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法,有效地提高了全员安全防范的能力。

营业网点坚持双人临柜,通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁;自卫器具放于随手可取的隐蔽处;监控设备能24小时正常运行,且录像能保持90天以上;能够坚持在下班前进行安全检查,下班时关闭营业厅电源;严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱交接、资金解缴均能款箱均置于监控下完成,交接登记完整、清楚;

三、存在的不足

我行2014年度虽然取得了一定的成绩,但离总行要求和自己的目标计划还有相当差距,也还或多或少地存在以下不足:

(一)思想意识有待改变。员工思想固化在总行设定的岗位职责之内,部分员工意识中只要去做本职工作,缺少主人翁意识和奉献精神;存在不适合自己口味的制度就从心里反对,缺乏服从意识,对制度执行不力; (二)业务能力有待加强。员工日常工作不善总结,大大影响了工作效率;由于年龄因素,个别综合柜员办理业务差错率高,工作效率低;

以上为我支行的自查情况,如有不妥请领导批评指正! 2015年1月3日

档案工作的自查报告【篇4】

案保护条件、信息化建设、基础业务、开发利用5个大项41个小项逐项进行了严格的自查自验,现将我院争创机关档案规范化管理“省特级档案室”的自查情况报告如下:

一、组织管理

A、管理体制

1、院领导具体工作分工明确了档案工作分管领导。为进一步加强组织领导,在各类档案资料整理过程中,成立了以党组书记、院长为组长,各副院长为副组长,各庭室科队负责人为成员的档案工作规范化建设领导小组,领导小组下设办公室,具体负责档案规范化建设的各项工作。近年来,在整理档案过程中,先后投入10多万元,购置了扫描仪、摄像机、录音笔、复印机、无酸纸档案盒、防磁柜等基础设备,提升了我院档案管理工作水平,推动了档案工作规范化建设。

2、建成了专用档案室和院史荣誉室,制定了《归档文件材料整理办法》、《诉讼案卷整理办法》、《电子文件归档及管理暂行办法》等,对文书档案、诉讼档案、会计档案、科技档案、实物档案、声像档案和电子档案等严格要求按期归档,实行集中统一管理。

3、建立了本院档案室与各庭室科队档案工作管理网络体系和档案工作组织保障网络图,明确了各庭室科队兼职档案管理人员,并结合工作实际,制定了专职和兼职档案管理人员岗位职责。

4、为加强档案规范化管理,我院结合档案工作实际,制定完善了《档案立卷归档制度》、《档案保管制度》、《档案保密制度》、《档案统计制度》、《档案鉴定销毁制度》、《档案移交制度》、《档案信息化管理制度》、《档案查阅制度》、《档案利用制度》、《档案设备维护使用制度》、《档案室管理制度》、《档案室安全防火制度》、《档案室接收、征集制度》、《档案室阅卷制度》、《档案室计算机管理制度》

等一系列档案管理规章制度,并认真贯彻执行。

B、队伍建设

1、每年由分管档案工作的副院长主持,组织召集办公室、档案室和各庭室科队专兼职档案管理人员认真学习《档案法》、《甘肃省档案管理条例》、《人民法院诉讼文书立卷归档办法》、《人民法院诉讼档案管理办法》和《关于人民法院诉讼档案保管期限的规定》等档案法律法规,使全体干警档案意识明显增强,近几年,无违法违纪行为。

C、履行职责

1、分管领导及专职档案管理人员对各庭室科队档案工作认真履行监督指导职责,每年对各庭室科队兼职档案管理人员进行档案业务知识培训,督促指导其对上年度各类档案资料及时整理归档并移交档案室集中统一管理。

2、按照规定及时向县档案馆现行文件中心报送有关文件资料。

3、按照档案归档和管理要求,依法及时向县档案馆移交有关档案。近年来,累计向县档案局移交1986年至20xx年文书档案198卷。

4、按照规定每年及时向县档案局报送档案统计年报。

二、档案保护条件

D、档案用房

1、我院现有档案库房和院史荣誉室120.9平方米,能够满足5-10年各类档案资料存放需要。

2、为了便于管理员统一管理、工作和利用者查阅档案,设置了档案库房、办公室、阅览室,实现了库房、办公和阅档三室分开。

3、档案室安装和配备了温湿度计、防火、防盗、防光、防潮、防尘、防高温、防有害气体、防有害生物等设施设备,达到了“八防”要求,确保了档案资料的安全保管。

E、装具设备

1、档案室购置了密集架15列36组,能够满足5—10年各类档案资料存放需要。档案室配备了防磁柜,专门存放光盘、磁盘等磁性载体档案。

2、库房安装并正常使用温湿度监测仪器,并做好温湿度记录。

3、近年来,我院先后投入10多万元,购置了电脑、无酸纸档案盒、扫描仪、摄像机、录音笔、复印机、移动硬盘、起订机、碎纸机、装订机等设备。

4、购置并使用符合国家标准的无酸纸档案盒1000 个。

档案工作的自查报告【篇5】

一、安全生产责任制落实状况

为了明确责任,成立了以公司经理为组长、分管安全副经理为副组长,以各项目经理和专职安全员为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本,安全第一”的理念,对各项目部经理提出了“管生产必需管安全,管安全必需懂生产”的要求。各项目部均配备了专职安全员,并制定了适合项目部特点的安全生产岗位责任制,并对安全生产责任制进行了层层分解,严格落实责任主体,真正做到了职责明确、责任到人、各司其职,确保了安全生产的顺当开展。

二、检查状况

1、各项目部安全生产责任制和各项安全管理制度的落实状况;

2、施工现场安全防护设施的落实状况;

3、施工防火、防暑等安全措施的落实状况;

4、施工工地的垂直运输设备、脚手架、施工用电、模板支撑及“三宝四口”防护等安全专项整治状况;

5、施工现场安全资料是否规范齐全、安全隐患整改落实及销案状况;

6、各类安全管理人员及特种作业人员持证上岗状况。

这次主要检查了xx项目部、xx项目部、xx项目部等。检查表明,各项目部安全生产意识有了很大提高,施工现场安全管理工作有所加强,能够仔细落实好安全生产责任制和各项安全管理制度,配备了专职安全员,安全管理资料逐步规范化,施工现场“五牌一图”基本都能设置到位,基本做到封闭施工。

值得一担的是,我们的xx项目部,能坚固树立“质量第一,安全生产重于泰山”的意识,乐观开展“安全质量标准化示范工程”创建活动,其安全生产和文明施工的管理水平不断增加,得到业主部门的好评。

三、存在问题

1、思想教育:个别员工对安全工作存在松懈麻痹思想,存在事故与我无缘的麻痹心态,工作中违反劳动纪律,存在侥幸心理。

2、安全资料:少数项目部未能根据公司施工现场安全管理方法的规定进行收集整理,专项安全施工方案、安全技术交底资料不全。

3、文明施工:部分施工现场材料堆放混乱,警示标挂设位置不当,消防器材摆设不够合理。

4、脚手架:少数施工现场脚手架材质差,扫地杆、剪刀撑未挷扎到位,脚手板未按规定满铺到位。

5“三宝、四口”防护:施工现场极少数工人未戴安全帽。

6、施工用电:个别项目部现场配电箱破损、无锁,用电电线拉挂不够规范。

四、处理看法

对在此次安全检查中,未能根据公司施工安全生产标准化的项目部,要求进行整改落实到位,并赐予通报批判及按公司管理制度进行惩罚。

五、下阶段工作

1、要求各项目部坚固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强领导,增加自身的`安全责任感,真正落实好安全生产。

2、仔细学习法律法规及相关规定,进一步落实各级安全责任制,做好各工程的安全交底工作,严格执行安全操作规程,加大对工人的安全生产教育和培训,进一步完善安全管理资料的规范化。

3、加大施工现场自查自纠力度,严格执行安全管理人员和特种作业人员持证上岗制度,广泛开展施工人员的安全生产宣扬教育,进一步提高施工人员安全意识。

4、建立和推行工伤保险制度,各项目部要为从业人员办理工伤保险,把工作保险同施工安全管理有机地结合起来,进一步提高从业人员的安全保障。

5、突出重点,连续深化安全生产事故隐患的专项整治,进一步推动安全标准化现场管理工作。定期组织安全大检查,做到每月一次检查,每季一次大检查,切实加强现场检查力度,将事故隐患毁灭在萌芽状态。

感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《最新档案工作的自查报告》一文,希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑,同时,yjs21.com编辑还为您精选准备了档案工作自查报告专题,希望您能喜欢!

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